“金三”背景下,企业如何应对和防范涉税风险?
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《“金三”来了,企业如何应对和防范涉税风险?》
“金三”上线已近一年,企业各类涉税风险集聚暴发,百亿虚开发票和出口骗税大案叠出,走逃发票防不胜防,评估、稽查“不约而至”、接连登场……如何应对和防范重大涉税风险?本次培训让您全面掌握:
1、帮助您全面了解“金三”,走进“金三”,快速提升应对“金三”、战胜“金三”的能力和水平;
2、帮助您准确把握增值税、个人所得税、修订征管法等各项税改新动向;
3、让您从一系列重特大税案中汲取教训;
4、指导您准确掌握如何测控企业的重大税收风险;
5、锻造您应对纳税评估、战胜税务稽查的能力;
6、迅速提升您营改增后的纳税筹划技术和操作能力;
傅思进
傅老师是注册会计师、注册税务师、高级会计师、律师;中财讯税收专栏(原创)作家、讲师,解税宝首席专家,建筑业财税业务(扬州)讲堂主讲人,苏州财猫云微课主讲人。
有丰富的纳税服务、税收征管、税务稽查的理论和实战经验,多次荣获“江苏省稽查能手”、“扬州市征管能手”等称号。
先后有数十篇论文在《中国财经报》、《中国税务报》、《税务研究》、《国际税收》、《中国税务》等国家级报刊、杂志发表;并有《营改增:38种易错税率,32种易混税目》、《新增值税会计处理实例》等,被《中华会计网校》、《税屋》、《中税网》等全国知名网站采用。
多次在中财讯、上海正见法财税有限公司、江苏爱信诺航天信息科技有限公司、扬州建筑培训中心、苏州财猫云财税科技有限公司、江苏华建集团有限公司、用友集团等单位主讲《重大税收变革对企业的机遇与挑战——谈谈如何既能节约税收,又可预控风险》、《建筑业营改增十大热点难题求解》、《新增值税会计处理规定》、《合同税务审查与纳税筹划的新视野》、《“四个聚焦打击”下,企业涉税风险的测控与应对》等课程。
授课老师:注会与律师的“四师”教授、征管与稽查的“双料”能手、理论与实操的特训导师!
第一讲 “金三”为什么横空出世,凭什么来势汹汹?
一、“金三”降“税魔”,“税魔”在哪儿?
案例学习——最直接、最有效、最难忘!
案例一:北京捣毁30亿虚开增值税发票案
案例二:上海破获特大虚开增值税普通发票案,涉案金额超10亿元
案例三:海南特大虚开增值税发票案告破,51家空壳公司虚开发票4百多亿
2016.4.20-2016.10.20总局网站曝光案件整理
今年5月底,某省加急部署双打行动:
案例思考:
为什么会有如此众多的重大特大案件?
为什么一人可以成立几百家空壳公司?
为什么一下子可以领到几万份发票?……
二、“金三”凭什么来势汹汹?
金税三期——为税收事业插上金色翅膀!
——税务机关税收征管的“千里眼”
——企业税收违法行为的“照妖镜”!
“金三”十录:
1、覆盖全国,覆盖国、地税——您和您的企业,就在其中!
2、信息共享的“主引擎”“大平台”“信息池”和“安全阀”,正助力中国税务阔步前进、振翅高飞。——您的各项数据,金三全掌握;
3、700余个业务代码规范,9000余外围软件服务接口改造,上万个业务差异问题分析,510亿项历史数据迁移……
4、采取‘流水线’、‘链条式’管理;
5.、具备更强大的智能分析功能,实现对十多个风险事项的自动监控和自动提醒;
6、强大的数据查询和自学习功能;
7.、强大的外部共享渠道,可以与第三方对接,亦可与地方特色软件衔接;
8.、推动纳税信用体系建设。
第二讲 当前有哪些重大税收变革,对企业有什么重要影响?
一、税收制度有哪些变革?
1、营改增——“三问”:所有行业税负只降不升,是真的吗?全国5700亿减税,您公司减税了吗?营改减有哪些减税点,您知道吗?
2、资源税改革,环保税出台——对“三高一资”行业及其上下游产业有哪些影响?
3、消费税、出口退税改革
二、税务稽查有哪些变革?
1、税务、公安联合“四个聚焦打击”:聚焦打击出口骗税,聚焦打击虚开发票,聚焦打击偷逃税,聚焦打击发票违法!
——税务严打时代已经到来!
2、涉税案件曝光、税收失信联合惩戒
——税收违法寸步难行!
三、税收征管有哪些变革?
1、国地税深化合作,联合稽查
——税收打击的“双节棍”已经舞动!
2、政府部门综合治税
四、纳税服务有哪些变革?
1、多证合一
2.、网上审批、快递送票、不接触服务
——纳税服务全面“高铁时代”
五、未有还有哪些重大税收变革?
1、增值税立法、个人所得税修法、房地产税并法、征管法大修
2、中央深改组第53次会议,全面建立个人收入和房产信息库……
——您的收入,税务机关全掌握,不开票、少报税……还能行吗?
第三讲 企业重大税收风险有哪些,暴发的风口在哪?
一、纳税评估的风险有哪些?
1、政策适用的风险:
高企、涉农、残疾人就业等税收政策风险
2、纳税申报的风险
增值税申报的风险
企业所得税申报的风险
出口退税申报的风险
3、财务报表的风险
……
二、税务稽查的风险
非常“6+1”——
1、税收风险等级为高风险的
2、两个年度内两次以上被检举且经检查均有税收违法行为的;
3、受托协查事项中存在税收违法行为的
4、长期纳税申报异常的;
5、纳税信用级别为C级、D级的;
6、被相关部门列为违法失信联合惩戒的;
7、存在其他异常情况的。
三、税务、公安联合打击的风险
最顶层的税收风险——虚开发票、出口骗税、重大偷逃税……
第四讲 防范重大涉税风险有哪些绝招,如何维护合法权益?
老办法——三步曲:拉关系、找熟人、找招呼!还行吗?
新思维——三道闸:
一、规范会计核算、健全财务内控
1、合同主体资格与开票主体资格的审查
2、适用税率的审查
3、开具(取得)发票的审查
4、收(付)款的审查
二、加强税收内审,定期风险体检
1、增值税的六大高风险指标讲解
2、企业所得税的二十二个高风险指标讲解
3、出口退税的七大高风险指标讲解
4、财务报表的九大高风险指标讲解
5、其他涉税风险九大指标讲解
三、纳税评估案例的成功应对
——21个实际案例应对特训
四、税务稽查案件的成功应对
——企业五大涉税案件胜诉的分析与启示!
前瞻性:全面解读2017年税收改革动态和最新政策。
实操性:以现实财税环境为基础,突出会计处理和税收筹划方法;
有用性:以丰富的实际案例为示范,体现学有所获学有所用。
有效性:以防范风险和节税效益为导向,展示企业的应对策略。
时间:2017年7月27日(星期四)
地点:苏州会议中心
咨询:丫丫,18951107522(可加微信)